职位描述
工作内容:
1、开展内部审计工作,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,督促跟踪审计结论和建议的落实;
2、参与集团内控管理的监督工作,包括对风险与控制情况进行检查、评价和报告;负责监督集团各部门及下属单位对各项内部管理规章制度的执行情况;
3、其他与内部审计和领导交办的工作。
4、能接受短期短途出差
职位要求:
1、专科及以上学历,会计、审计相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;
3、具备3年以上企业内部审计、财务、内控或会计师事务所等相关工作经验;
4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。
5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差。
6、能够独立快速高效高质量的完成各项审计任务