职位描述
1. 负责审计公司财务报表、账目和业务流程,确保其准确性和合规性;
2. 制定审计计划和程序,并组织实施审计工作;
3. 分析和评估公司内部控制制度的有效性,提出改进建议;
4. 撰写审计报告,向管理层提供审计意见和建议;
5. 参与公司风险评估和内部审计工作,协助制定风险管理策略。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业;
2. 具备3年以上审计工作经验,熟悉审计流程和方法;
3. 熟练掌握财务分析和会计知识,熟悉相关法律法规和标准;
4. 具备良好的沟通和协调能力,能够与不同部门和层级的人员进行有效沟通;
5. 具备较强的团队合作精神和责任心,能够承担一定的工作压力。
以上是审计岗位的职责和任职要求,希望对您有所帮助。