职位描述
1.编制审计工作计划、业务规范、工作指引、业务信息统计等制度,规范审计工作。
2.遵照审计业务流程及规范,实施集团公司内部审计,揭示审计问题并提出审计意见和建议。
3.对集团公司实施日常监督,及时收集整理生产经营管理信息,开展风险评估。
4.实施集团财务信息化建设情况内控审计,对控制过程存在问题提出改进建议。
5.依据经审计的财务会计报表等资料和生产经营信息,编制统计分析和财务分析报告。
6.定期进行审计资料和其他资料的归案。
7.严格遵守公司保密规则。
8.年龄30-45岁。
3.专业:财务、审计。中级会计师、注册会计师等专业资格者优先。具有一定的英语读写能力。
4.具有3年以上大中型企业财务管理、内部审计等工作经验。精于财务架构设计、财务预算、会计核算、成本核算、税务管理、风险管控和财务分析等业务,具有很强的实操能力和鉴证能力。
5.熟悉企业内部管理、内部控制及风险管控全过程,能对相关内控业务进行适当评估,并提出改进建议。
6.较强的沟通协调能力和文字表达能力,熟练使用各种办公软件和财务软件。